一、部門基本情況
(一)部門主要職能:市直機關工委是市委的派出機構,代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是:1、負責制定市直機關黨的建設規劃;分類指導市直機關黨組織及所屬事業單位黨的建設工作;做好對黨員的教育、管理和監督以及黨員發展工作。2、指導市直機關各級黨組織加黨風和廉政建設,加強對黨員特別是黨員領導干部的監督;了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況;協助市委有關部門抓好市直機關領導班子、領導干部的思想政治建設和作風建設;對市直各機關黨組織貫徹執行中央和省、市委的重大決策和部署進行督促檢查。3、指導市直各機關黨組織加強基層組織建設;按權限審批黨組織;負責市直各部門機關黨組織、機關紀委組成人員的考核、任免、培訓工作。4、指導市直各機關黨組織對廣大黨員進行黨的路線、方針、政策和形勢教育,引導黨員學習科學文化、業務知識;指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好機關干部職工的思想政治工作和機關的精神文明創建工作。5、協助市委、市政府有關部門抓好市直機關作風建設。6、負責市直機關黨建工作的調查研究;會同市委、市政府有關部門擬定全市機關黨的建設的有關工作目標并督促落實;指導市直機關黨組織做好統戰工作;指導各區直機關工委的工作。7、領導市直機關各部門機關黨組織的紀律檢查工作。負責市直機關黨風和廉政建設的教育、監督、檢查工作;審批處級以下(含處級)黨員干部違反黨紀的處理決定。8、領導市直屬機關工會工作委員會、團市委市直屬機關工作委員會、市直機關婦工委等群眾組織的工作。
(二)部門預算單位構成
中共武漢市委市直機關工委為行政機關。
(三)部門人員構成
市直機關工委總編制人數38人,其中:行政編制38人,在職實有人數37人,其中:行政編制37人。
離退休人員23人,其中:離休1人,退休22人。
二、年度工作目標及主要任務
為認真貫徹落實黨要管黨、從嚴治黨要求,推動市直機關黨建工作走前頭、作表率,為打造全市經濟、城市、民生“三個升級版”,全面建成小康社會,建設具有強大帶動力的創新型城市和國家中心城市、復興大武漢提供堅強的思想政治組織保證,特提出如下實施意見。
1.強化理論武裝,筑牢思想建黨根基
2.強化政治意識和規矩意識,著力營造良好政治生態
3.強化基層基礎,充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用
4.強化作風改進,不斷鞏固深化機關作風建設成果
5.強化標本兼治,扎實推進機關黨風廉政建設和反腐敗工作
6.強化制度治黨,大力推動機關黨建工作機制規范化制度化
7.強化隊伍建設,進一步提升機關黨務干部能力素質
8.強化黨建工作落實,努力提高機關黨建科學化水平
三、部門收支預算總體安排情況
(一)2017年部門預算總收入1484.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1484.71萬元。
(二)2017年部門預算總支出1484.71萬元。其中:基本支出1219.18萬元,項目支出265.53萬元。
按照支出功能分類科目,主要用于:
一般公共服務支出1123.37萬元;社會保障和就業支出259.96萬元;醫療衛生與計劃生育支出33.51萬元;住房保障支出67.87萬元。
按照支出經濟分類科目,主要用于:
工資福利支出620.71萬元;商品和服務支出469.92萬元;對個人和家庭的補助394.08萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2017年一般公共預算財政撥款支出預算1484.71萬元,其中:當年預算1484.71萬元。主要安排情況如下:
(一)基本支出1219.18萬元。其中:
1.人員經費1014.79萬元,包括:
(1)工資福利支出620.71萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障支出等。
(2)對個人和家庭的補助394.08萬元,主要用于離退休人員工資、醫療費、住房改革支出等。
2.公用經費204.39萬元,均為商品和服務支出,主要用于在職人員日常公用經費支出等。
(二)項目支出265.53萬元,其中:部門項目265.53萬元。主要安排為:
(1)市直機關黨建工作65萬元。主要用于市直機關黨員干部理論武裝和思想政治工作。
(2)市直機關經常性專項工作、活動110.53萬元。主要是圍繞中心,服務大局有針對性地開展一些主題活動。如:普法教育、職業技術教育、作風建設等。
(3)市紀委派駐機構專項工作經費90萬元。主要用于紀委工作人員培訓、辦案等
五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況
(一)“三公”經費的單位范圍
2017年“三公”經費的單位是中共武漢市直機關工委機關。
(二)“三公”經費財政撥款預算情況
2017年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算26.45萬元,比2016年預算減少21.5萬元,下降44.84%。其中:
1.因公出國(境)經費預算10萬元,與2016年預算相同,無增減變化。
2.公務用車購置及運行維護費10.5萬元,比2016年預算減少21.5萬元。其中:
(1)公務用車購置費0萬元,比2016年預算相同。
(2)公務用車運行維護費10.5萬元,比2016年預算減少21.5萬元,主要原因:公務交通車輛改革,車輛減少。
3.公務接待費預算5.95萬元,比2016年預算相同,無增減變化。
六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況
市直機關工委2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2017年部門機關運行經費204.39萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預算情況
按照現行政府采購管理規定,2017年部門預算中納入政府采購預算支出合計7.5萬元(服務類)。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,部門共有一般公務用車車輛3輛。
(四)績效目標設置情況
2017年部門項目、公共項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款265.53萬元。
(本稿件為武漢機關黨建網原創,如需轉載請與武漢機關黨建網聯系)
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