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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目(按功能科目) |
預算數 |
項 目(按經濟科目) |
預算數 |
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一、財政撥款收入 |
1070.6 |
一、一般公共服務支出 |
817.26 |
一、工資福利支出 |
430.61 |
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二、事業收入 |
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二、國防支出 |
0 |
二、商品和服務支出 |
371.76 |
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三、上級補助收入 |
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三、公共安全支出 |
0 |
三、對個人和家庭的補助 |
268.23 |
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四、附屬單位上繳收入 |
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四、教育支出 |
0 |
四、對企事業單位的補貼 |
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五、事業單位經營收入 |
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五、科學技術支出 |
0 |
五、轉移性支出 |
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六、其他收入 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
0 |
六、債務利息支出 |
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七、社會保障和就業支出 |
154.54 |
七、基本建設支出 |
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八、醫療衛生和計劃生育支出 |
56.65 |
八、其他資本性支出 |
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九、節能環保支出 |
0 |
九、其他支出 |
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十、城鄉社區支出 |
0 |
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十一、農林水支出 |
0 |
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十二、交通運輸支出 |
0 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
0 |
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十四、商業服務業等支出 |
0 |
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十五、金融支出 |
0 |
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十六、國土海洋氣象等支出 |
0 |
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十七、住房保障支出 |
42.15 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合計 |
1070.6 |
本年支出合計 |
1070.6 |
本年支出合計 |
1070.6 |
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七、事業基金彌補收支差額 |
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八、上年結轉 |
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結轉下年 |
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結轉下年 |
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收入總計 |
1070.6 |
支出總計 |
1070.6 |
支出總計 |
1070.6 |
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