一、基本情況
(一)部門主要職能:(一)市直機關工委是市委的派出機構,代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是:1、負責制定市直機關黨的建設規劃;分類指導市直機關黨組織及所屬事業單位黨的建設工作;做好對黨員的教育、管理和監督以及黨員發展工作。2、指導市直機關各級黨組織加黨風和廉政建設,加強對黨員特別是黨員領導干部的監督;了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況;協助市委有關部門抓好市直機關領導班子、領導干部的思想政治建設和作風建設;對市直各機關黨組織貫徹執行中央和省、市委的重大決策和部署進行督促檢查。3、指導市直各機關黨組織加強基層組織建設;按權限審批黨組織;負責市直各部門機關黨組織、機關紀委組成人員的考核、任免、培訓工作。4、指導市直各機關黨組織對廣大黨員進行黨的路線、方針、政策和形勢教育,引導黨員學習科學文化、業務知識;指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好機關干部職工的思想政治工作和機關的精神文明創建工作。5、協助市委、市政府有關部門抓好市直機關作風建設。6、負責市直機關黨建工作的調查研究;會同市委、市政府有關部門擬定全市機關黨的建設的有關工作目標并督促落實;指導市直機關黨組織做好統戰工作;指導各區直機關工委的工作。7、領導市直機關各部門機關黨組織的紀律檢查工作。負責市直機關黨風和廉政建設的教育、監督、檢查工作;審批處級以下(含處級)黨員干部違反黨紀的處理決定。8、領導市直屬機關工會工作委員會、團市委市直屬機關工作委員會、市直機關婦工委等群眾組織的工作。
(二)部門預算單位構成
中共武漢市直機關工委為行政機關。
(三)部門人員構成
市直機關工委總編制人數38人,其中:行政編制38人,其中:行政編制38人。在職實有人數39人。
離退休人員20人,其中:離休1人,退休19人。
二、收支預算情況
2016年部門預算總收入1070.6萬元。其中:財政撥款收入1070.6萬元。
2016年部門預算總支出1070.6萬元。
按照支出功能分類科目,主要用于:
一般公共服務支出817.26萬元;社會保障和就業支出154.54萬元;醫療衛生和計劃生育支出56.65萬元;住房保障支出42.15萬元。
按照支出經濟分類科目,主要用于:
工資福利支出402.81萬元;商品和服務支出371.76萬元;對個人和家庭的補助296.03萬元;。
三、財政撥款預算情況
2016年財政撥款預算數1070.6萬元,比2015年預算增加115.7萬元,增長12%,安排情況如下:
(一)基本支出853.86萬元,比2015年預算增加188.78萬元,增長28%,主要原因是:一是兩貼(交通補貼、物業補貼)支出因預算口徑調整由2015年項目支出預算調整為2016年基本支出預算;二是政策性增加在職和離退休人員兩獎(黨建獎、檔案獎)支出,并納入2016年基本支出預算。其中:
1.工資福利支出402.81萬元,主要用于基本工資71.37萬元;津貼補貼202.97萬元;獎金(年終一次性)5.95萬元;基本醫療保險及生育保險22.45萬元;其他工資福利支出100.07萬元,主要用于機關在職人員差額補貼以及檔案獎、黨建獎。
2.商品服務支出155.02萬元,主要用于在職人員日常公用經費115.01萬元;離退休人員公用經費1.01萬元;專項公用經費39萬元。
3.對個人和家庭補助支出296.03萬元,主要用于離退休費154.54萬元;醫療補助36.01萬元;住房公積金30.96元;提租補貼11.19萬元;其他對個人和家庭補助支出63.33萬元(主要用于:物業補貼以及離退休人員差額補貼、黨建獎、檔案獎等)。
(二)項目支出216.74萬元,比2015年預算減少73.08萬元,下降25%,主要原因是:一是兩貼(交通補貼、物業補貼)支出因預算口徑調整由2015年項目支出預算調整為2016年基本支出預算;二是減少一次性項目辦公設備購置費及部分培訓費預算。其中:
1.部門項目216.74萬元。主要安排為:
(1)機關黨建工作65萬元。主要用于市直機關黨員干部理論武裝和思想政治工作。
(2)黨建研究43.64萬元。主要用于研究探索新常態下市直機關從嚴治黨的特點和規律。
(3)市直機關經常性專項工作、活動101萬元。主要是圍繞中心,服務大局有針對性地開展一些主題活動。如:普法教育、職業技術教育、作風建設等。
(4)機關干部學習培訓7.1萬元。主要用于組織市直機關黨員干部依法行政、黨員積極分子學習培訓等工作。
(本稿件為武漢機關黨建網原創,如需轉載請與武漢機關黨建網聯系)
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